広報にじ64号
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勘 定 科 目当年度決算額前年度決算額増減サービス活動増減の部収 益法人運営事業収益34,858,05136,010,610△1,152,559地域福祉事業収益9,309,6439,617,888△308,245指定管理事業収益6,113,4407,375,650△1,262,210受託事業収益6,058,6757,494,352△1,435,677会費収益1,921,7001,931,500△9,800寄附金収益2,261,4513,229,037△967,586経常経費補助金収益1,719,4021,957,187△237,785その他の収益4,741,600 5,156,160 △414,560サービス活動収益計(1)66,983,96272,772,384△5,788,422費 用人件費44,285,57947,334,016△3,048,437事業費624,4071,875,529△1,251,122事務費12,737,50613,783,463△1,045,957共同募金配分金事業費1,714,8321,957,187△242,355助成金費用4,322,0104,166,182155,828減価償却費1,541,0271,503,48137,546その他の費用000サービス活動費用計(2)65,225,36170,619,858△5,394,497サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)1,758,6012,152,526△393,925サービス活動外増減の部収益受取利息配当金収益4,6945,920△1,226その他のサービス活動外収益383,931388,628△4,697サービス活動外収益計(4)388,625394,548△5,923費用サービス活動外費用計(5)000サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)388,625394,548△5,923経常増減差額(7)=(3)+(6)2,147,2262,547,074△399,848特別増減の部収益施設整備等寄附金収益0700,000△700,000特別収益計(8)0700,000△700,000費用固定資産売却損・処分損532特別費用計(9)532特別増減差額(10)=(8)-(9)△5699,997△700,002当期活動増減差額(11)=(7)+(10)2,147,2213,247,071△1,099,850繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額(12)37,917,30234,670,9533,246,349当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)40,064,52337,918,0242,146,499その他の積立金積立額(14)7227220次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)40,063,80137,917,3022,146,499※紙面の都合上,法人全体の財務諸表のみ掲載していますことをご了承ください。 (各拠点区分・各サービス区分の財務諸表の閲覧を希望される方は,各事務所に備え付けていますのでご覧ください。また本会ホームページでもご覧いただくことができます。)令和元年度 事業活動計算書(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日単位:円6広報にじ No.64

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